Orden de Compra. Nº3359-13-AG26 "MATERIALES DE OFICINA 3359-8-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3359-13-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA 3359-8-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Facturación Av. Diego Portales N° 1041
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Diego Portales N° 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓN
Se solicita aceptar la OC, los productos sean enviados con guía de despacho y posteriormente, se remita la factura al e-mail: fmuenac@vidsal.cl; CC: jfuentesp@divsal.cl, una vez recepcionados los productos por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fricar Ltda.
Razón Social FRICAR IMPORTACIONES EXPORTACIONES LTDA
R.U.T. 79.662.440-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fricar Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales400UnidadROLLOS TÉRMICOS DE 80X80 MM  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales130UnidadPAPEL DE IMPRESIÓN PRISMA RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales130UnidadPAPEL DE IMPRESIÓN EQUALIT RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000
Total Neto $ 1.455.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Zona Franca  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.455.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.