|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3359-213-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-09-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3359-16-L118 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3359-16-L118 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Iquique - CCMI |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.952.300-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Diego Portales 1041 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
CONFORME A DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES PARA LOS ORGANISMO DE SALUD |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.952.300-8 |
|
Dirección de Facturación |
Diego Portales 1041 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
5472 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 1041 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-10-2018 |
|
|
|
Proveedor |
Medical Supplies Chile E.I.R.L. |
|
Razón Social |
DISPOSITIVOS MÉDICOS VANESSA HIDALGO PINCHEIRA E.I
|
|
R.U.T. |
76.521.551-k |
|
Sucursal |
Medical Supplies Chile E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42312201
| Sutura | 36 | Unidad | Treinta y seis sutura nylon 4/0 con agujas | Nylon monofilamento 4.0 aguja reverso cortante 26mm, hilo 75cm, vencimiento 2020 o superior. Medharmony. Certificaciones internacionales ISO CE, Registro ISP. Ficha adjunta. Distribuidores oficiales Garantía 1 año ENTREGA 2 DIAS FLETE INCLUIDO |
$ 400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.400
|
$ 14.400
|
42312201
| Sutura | 36 | Unidad | Treinta y seis sutura nylon 5/0 con agujas | Nylon monofilamento 5.0 aguja reverso cortante 20mm, hilo 75cm, vencimiento 2020 o superior. Medharmony. Certificaciones internacionales ISO CE, Registro ISP. Ficha adjunta. Distribuidores oficiales Garantía 1 año ENTREGA 2 DIAS FLETE INCLUIDO |
$ 400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.400
|
$ 14.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 28.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.472
|
|
$ 34.272
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.