Orden de Compra. Nº
3359-24-SE25
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MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LAB CL
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3359-24-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LAB CL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3359-14-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Diego Portales 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Facturación
AVENIDA DIEGO PORTALES N°1041
Comuna
Iquique
Impuesto
605056,9
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA DIEGO PORTALES N°1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-03-2025
Título
Descripción
FACTURACIÓN
Se solicita aceptar la OC, los productos sean enviados con guía de despacho y posteriormente, se remita la factura al e-mail: jvaldenegro@cosale.cl; CC: pcastillo71@gmail.com; gnz.romero@gmail.com, una vez recepcionados los productos por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VALTEK S.A.
Razón Social
VALTEK S.A.
R.U.T.
79.568.850-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio
2
Kit
M-6LH LYSE (1L×4)
$ 225.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
30201902
Unidades de laboratorio
1
Kit
ESR Solution Reagent (1L×4)
$ 975.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 975.000
$ 975.000
30201902
Unidades de laboratorio
1
Caja
Fco.orina estéril tapa roja,60ml, 500un
$ 13.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
30201902
Unidades de laboratorio
2
Rollo
Papel Térmico impresora.
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
30201902
Unidades de laboratorio
1
Frasco
Detergente Acido p/MINDRAY (BS 600M) 250 ml.
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
30201902
Unidades de laboratorio
1
Botella
PROBE CLEANSER (50ml)
$ 35.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.430
$ 35.430
30201902
Unidades de laboratorio
4
Bidón
DS DILUENT (20L)
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800.000
$ 800.000
30201902
Unidades de laboratorio
2
Kit
M-6LD LYSE (1L×4)
$ 225.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
30201902
Unidades de laboratorio
2
Kit
M-6FD DYE (12mL×4)
$ 225.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
Total Neto
$ 3.184.510
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 605.057
TOTAL OC
$ 3.789.567
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.