Orden de Compra. Nº3359-24-SE25 "MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LAB CL"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3359-24-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LAB CL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3359-14-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES N°1041
Comuna Iquique
Impuesto 605056,9
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES N°1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2025
TítuloDescripción
FACTURACIÓN
Se solicita aceptar la OC, los productos sean enviados con guía de despacho y posteriormente, se remita la factura al e-mail: jvaldenegro@cosale.cl; CC: pcastillo71@gmail.com; gnz.romero@gmail.com, una vez recepcionados los productos por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio2KitM-6LH LYSE (1L×4)  $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
30201902
Unidades de laboratorio1KitESR Solution Reagent (1L×4)  $ 975.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.000 $ 975.000
30201902
Unidades de laboratorio1CajaFco.orina estéril tapa roja,60ml, 500un  $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
30201902
Unidades de laboratorio2RolloPapel Térmico impresora.  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
30201902
Unidades de laboratorio1FrascoDetergente Acido p/MINDRAY (BS 600M) 250 ml.  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
30201902
Unidades de laboratorio1BotellaPROBE CLEANSER (50ml)  $ 35.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.430 $ 35.430
30201902
Unidades de laboratorio4BidónDS DILUENT (20L)  $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
30201902
Unidades de laboratorio2KitM-6LD LYSE (1L×4)  $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
30201902
Unidades de laboratorio2KitM-6FD DYE (12mL×4)  $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 3.184.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 605.057
TOTAL OC $ 3.789.567


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.