Orden de Compra. Nº3359-25-AG26 "ADQUISICIÓN, REUBICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE A/A 3359-17-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3359-25-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN, REUBICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE A/A 3359-17-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Facturación AV. DIEGO PORTALES N.° 1041
Comuna Iquique
Impuesto 435480
Dirección de Envío de la Factura AV. DIEGO PORTALES N.° 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACION Se solicita aceptar la OC, efectuar el servicio y remitir la factura al e-mail: fmuenac@cosale.cl; CC: serviciodemedicinaccmi@gmail.com, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gsm spa
Razón Social INGENIERIA Y MANTENIMIENTO GSM SPA
R.U.T. 76.708.466-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gsm spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado2UnidadReubicación de 2 equipo de aire acondicionado Split y unidad de condensación de 9.000 BTU. incluye carga de gas y limpieza de equipo.  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1UnidadReubicación y reparación de 1 equipo de aire acondicionado Split y unidad de condensación de 9.000 BTU, incluye carga de gas, cambio de filtros, reparación de fuga, cambio de bomba y limpieza de equipo.  $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
40101701
Aires acondicionados2UnidadAdquisición de 2 equipos Split de aire acondicionado de 12.000 BTU, sistema INVERTER, costos de instalación y materiales incluidos.  $ 418.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.000 $ 836.000
40101701
Aires acondicionados2UnidadAdquisición de 2 equipos Split de aire acondicionado de 18.000 BTU, sistema INVERTER, costos de instalación y materiales incluidos.  $ 568.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.136.000 $ 1.136.000
Total Neto $ 2.292.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 435.480
TOTAL OC $ 2.727.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.