Orden de Compra. Nº3359-26-AG25 "ELEMENTOS PARA TERRAZA Y JARDÍN 3359-7-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3359-26-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS PARA TERRAZA Y JARDÍN 3359-7-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22040112000/2204999000 del sistema ORGANISMO DE SALUD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES N°1041
Comuna Iquique
Impuesto 82840
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES N°1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-04-2025
TítuloDescripción
FACTURACIÓNSe solicita aceptar la OC, los productos sean enviados con guía de despacho y posteriormente, se remita la factura al e-mail: fmuenac@cosale.cl; CC: jvaldes@cosale.cl; una vez recepcionados los productos por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED NORTE SPA
Razón Social RED NORTE PROVEEDORES Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 78.007.227-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RED NORTE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas2UnidadCORTINA ROLLER ENROLLABLE DUO DIA/NOCHE DE 200X240 CMS, COLOR CREMA.CORTINA ROLLER DUO DIA/NOCHE 200X240 CREMA $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
40142008
Mangueras para agua1Unidad50 MTS MANGUERA REFORZADA DE PVC PARA JARDÍN DE 1/2".MANGUERA 50MT PVC REFORZADA JARDIN 1/2 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
40142121
Carretes de manguera1UnidadPORTA MANGUERA A PARED CON CAPACIDAD 50 MTS.POR MANGUERA 50MT PARED $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
46182304
Conector de anclaje1UnidadCONECTOR A LLAVE DE 1/2 A 3/4, CON ACOPLE A PRESIÓN.CONECTOR LLAVE 1/2-3/4 ACOPLE PRESION $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
46182304
Conector de anclaje2UnidadCONECTOR DE PLÁSTICO PARA MANGUERA 1/2, CON ACOPLE RÁPIDO.CONECTOR PLASTICO MANGUERA 1/2 ACOPLE RAPIDO $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
21101511
Chorros de riego1UnidadPITÓN DE PLÁSTICO PARA RIEGO AJUSTABLE DE 1/2".PITON DE PLASTICO PARA RIEGO AJUSTABLE 1/2 $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
30151901
Toldos2UnidadTOLDO PLEGABLE DE ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE, 3X6 MTS., COLOR AZUL.TOLDO PLEGABLE 3X6 AZUL METALICO RESISTENTE $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
Total Neto $ 436.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.840
TOTAL OC $ 518.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.