Orden de Compra. Nº
3359-26-AG25
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ELEMENTOS PARA TERRAZA Y JARDÍN 3359-7-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3359-26-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
ELEMENTOS PARA TERRAZA Y JARDÍN 3359-7-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22040112000/2204999000 del sistema ORGANISMO DE SALUD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Facturación
AVENIDA DIEGO PORTALES N°1041
Comuna
Iquique
Impuesto
82840
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA DIEGO PORTALES N°1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-04-2025
Título
Descripción
FACTURACIÓN
Se solicita aceptar la OC, los productos sean enviados con guía de despacho y posteriormente, se remita la factura al e-mail: fmuenac@cosale.cl; CC: jvaldes@cosale.cl; una vez recepcionados los productos por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED NORTE SPA
Razón Social
RED NORTE PROVEEDORES Y SERVICIOS SPA
R.U.T.
78.007.227-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RED NORTE SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52131501
Cortinas
2
Unidad
CORTINA ROLLER ENROLLABLE DUO DIA/NOCHE DE 200X240 CMS, COLOR CREMA.
CORTINA ROLLER DUO DIA/NOCHE 200X240 CREMA
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
40142008
Mangueras para agua
1
Unidad
50 MTS MANGUERA REFORZADA DE PVC PARA JARDÍN DE 1/2".
MANGUERA 50MT PVC REFORZADA JARDIN 1/2
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
40142121
Carretes de manguera
1
Unidad
PORTA MANGUERA A PARED CON CAPACIDAD 50 MTS.
POR MANGUERA 50MT PARED
$ 31.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.000
$ 31.000
46182304
Conector de anclaje
1
Unidad
CONECTOR A LLAVE DE 1/2 A 3/4, CON ACOPLE A PRESIÓN.
CONECTOR LLAVE 1/2-3/4 ACOPLE PRESION
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
46182304
Conector de anclaje
2
Unidad
CONECTOR DE PLÁSTICO PARA MANGUERA 1/2, CON ACOPLE RÁPIDO.
CONECTOR PLASTICO MANGUERA 1/2 ACOPLE RAPIDO
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
21101511
Chorros de riego
1
Unidad
PITÓN DE PLÁSTICO PARA RIEGO AJUSTABLE DE 1/2".
PITON DE PLASTICO PARA RIEGO AJUSTABLE 1/2
$ 19.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
30151901
Toldos
2
Unidad
TOLDO PLEGABLE DE ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE, 3X6 MTS., COLOR AZUL.
TOLDO PLEGABLE 3X6 AZUL METALICO RESISTENTE
$ 99.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198.000
$ 198.000
Total Neto
$ 436.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 82.840
TOTAL OC
$ 518.840
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.