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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3359-39-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-03-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3359-16-L107 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE NECESITA ADQUIRIR MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CLINICO MILITAR IQUIQUE |
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Proveniente de Licitación
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3359-16-L107 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Iquique - CCMI |
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Razón Social |
Centro Clinico Militar Iquique
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R.U.T. |
61.952.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diego Portales 1041 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro Clinico Militar Iquique
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R.U.T. |
61.952.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales 1041 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
12350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 1041 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura superior 80x120x10 unid. - carga pesada - color verde | 50 | Paquete | Bolsas de basura superior 80x120x10 unid. - carga pesada - color verde | BOLSAS DE BASURAS COLOR VERDE 80X120 TRABAJO PESADO PAQUETES DE 10 BOLSAS C/U |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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Total Neto
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$ 65.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.350
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$ 77.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.