Orden de Compra. Nº3359-45-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3359-17-L107"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clinico Militar Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3359-45-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3359-17-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE NECESITA ADQUIRIR MATERIALES DE IMPRESION USO MEDICO PARA EL CENTRO CLINICO MILITAR IQUIQUE
Proveniente de Licitación 3359-17-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI
Razón Social Centro Clinico Militar Iquique
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clinico Militar Iquique
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Facturación Diego Portales 1041
Comuna -1
Impuesto 29925
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GERARD PATRICK GONZALEZ BUSTOS
R.U.T. 12.222.574-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
logo a color500Unidadlogo a colorSOBRES BLANCOS 14X19 PARA RX CON LOGO CONFORME ANEXO ADJUNTO $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44121505
Sobres especiales500UnidadSobres especialesSOBRE BLANCO DE 19X25 PARA RX CON LOGO SEGUN ANEXO AJUNTO $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
44121505
Sobres especiales500UnidadSobres especialesSOBRE BLANCO DE 25X31 CON LOGO SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
44121505
Sobres especiales500UnidadSobres especialesSOBRE BLANCO DE 31X41 CON LOGO CONFORME ANEXO ADJUNTO $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
44121505
Sobres especiales500UnidadSobres especialesSOBRE BLANCO DE 36X36 CON LOGO CONFORME ANEXO ADJUNTO $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
44121505
Sobres especiales500UnidadSobres especialesSOBRE BLANCO DE 36X43 CON LOGO CONFORME ANEXO ADJUNTO $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
Total Neto $ 157.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.925
TOTAL OC $ 187.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.