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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3359-48-OC06 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-11-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3359-21-L106 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE NECESITA ADQUIRIR MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DEL C.C.M.I.Nº 2 IQUIQUE |
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Proveniente de Licitación
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3359-21-L106 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Iquique - CCMI |
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Razón Social |
Centro Clinico Militar Iquique
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R.U.T. |
61.952.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diego Portales 1041 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro Clinico Militar Iquique
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R.U.T. |
61.952.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales 1041 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
8087,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 1041 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOCIEDAD INVERSIONES ARCALAUQUEN LTDA.
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R.U.T. |
77.315.780-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131816
| Desodorantes SPRAY AROMAS LAVANDA, FLORAL, ANTITABACO ETC | 12 | Unidad | Desodorantes SPRAY AROMAS LAVANDA, FLORAL, ANTITABACO ETC | DESODORANTE SPRY SURTIDOS, VAINILLA,LA BANDA, MANZANA |
$ 699,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.388
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$ 8.388
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47131810
| LAVALOZAS 2 LITROS LK | 24 | Unidad | LAVALOZAS 2 LITROS LK | QUIX LAVALOZA DE 1 LITRO LIMON |
$ 699,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.776
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$ 16.776
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53131608
| Jabones 800 ML JAZMIN | 12 | Unidad | Jabones 800 ML JAZMIN | JABON LIQUIDO PARA MANOS DE 800 ML PARA DISPENSADORES PISA |
$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.400
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$ 17.400
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Total Neto
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$ 42.564
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 8.087
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$ 50.651
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.