Orden de Compra. Nº3359-487-SE11 "materiales para la red humeda"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clinico Militar Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3359-487-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-11-2011
Nombre de la Orden de Compra materiales para la red humeda
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI
Razón Social Centro Clinico Militar Iquique
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clinico Militar Iquique
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Facturación Diego Portales 1041
Comuna Iquique
Impuesto 8360
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MSG Ingenieria y Proyectos Ltda.
Razón Social M S G INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA
R.U.T. 77.134.130-6
Sucursal MSG Ingenieria y Proyectos Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Piezas de bronce fundidas en molde fijo10Unidad no definidaTERMINAL HE COLIMADO 1"   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
Total Neto $ 44.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.360
TOTAL OC $ 52.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.