Orden de Compra. Nº3359-52-SE19 "MATERIALES INSUMOS QUIRÚRGICOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3359-52-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES INSUMOS QUIRÚRGICOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3359-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 460110 Cap. 3 "Organismo de Salud" del sistema 2204005000 Mat. y Pr.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Conforme a disposiciones gubernamentales para los Organismos de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Facturación Diego Portales 1041
Comuna Iquique
Impuesto 142538
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42203708
Fijadores de revelado de película radiográfica méd7Unidad no definidaSIETE FRASCOS DE LÍQUIDO FIJADOR PERIOMAT (FRASCO ROJO)  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
42203708
Fijadores de revelado de película radiográfica méd1Unidad no definidaUN FRASCO DE LÍQUIDO FIJADOR MANUAL KODAX  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
42203708
Fijadores de revelado de película radiográfica méd4Unidad no definidaCUATRO FRASCOS LIQUIDO REVELADOR PERIOMAT (FRASCO ROJO).  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
30201903
Unidades dentales300Unidad no definidaTRESCIENTAS UNIDADES DE ESCOBILLAS O CEPILLOS COPA BLANDA.   $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.400 $ 119.400
30201903
Unidades dentales300Unidad no definidaTRESCIENTAS UNIDADES DE ESCOBILLAS O CEPILLOS COPA DURA.  $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.400 $ 119.400
42142502
Agujas para anestesia3Unidad no definidaCAJAS DE AGUJAS CARPULES CORTAS DE NIÑO 30 X 10   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
42152433
Película radiográfica dental intraoral10Unidad no definidaDIEZ CAJAS DE PELÍCULAS PERIAPICALES ADULTAS DF-58.  $ 40.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.900 $ 401.900
42203704
Tóners o reveladores médicos1Unidad no definidaUN FRASCO REVELADOR MANUAL KODAX.  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 750.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.538
TOTAL OC $ 892.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.