Orden de Compra. Nº3359-55-AG26 "LUCES LED EMPOTRADA 3359-34-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3359-55-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra LUCES LED EMPOTRADA 3359-34-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES N°1041
Comuna Iquique
Impuesto 52696,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES N°1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2026
TítuloDescripción
FACTURACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Se solicita que los productos sean enviados con guía de despacho y se remita la factura una vez recepcionados conforme los productos por esta instalación de salud, al e-mail: fmuenac@divsal.cl (Finanzas), CC: rhernandez@divsal.cl (Requirente), a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE MARIA SILVA CARVAJAL
Razón Social JOSE MARIA SILVA CARVAJAL
R.U.T. 13.865.841-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOSE MARIA SILVA CARVAJAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111505
Iluminación empotrada25UnidadPANEL LED EMPOTRADO CIRCULAR, BLANCO, 24W, LUZ FRÍA, 22 CMS.ENTREGA EN 2 DIAS, GARANTÍA DE 12 MESES, CONTACTO CEL 942766080. Proveedor comprometido con la entrega oportuna, calidad de los productos y atención directa durante todo el proceso de compra, con experiencia en suministro institucional. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
39111505
Iluminación empotrada15UnidadPANEL LED EMPOTRADO, CUADRADO, BLANCO, 58W, LUZ FRÍA, 60x60 CMS.ENTREGA EN 2 DIAS, GARANTÍA DE 12 MESES, CONTACTO CEL 942766080. Proveedor comprometido con la entrega oportuna, calidad de los productos y atención directa durante todo el proceso de compra, con experiencia en suministro institucional. $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.850 $ 164.850
Total Neto $ 277.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.696
TOTAL OC $ 330.046


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.865.841-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.