Orden de Compra. Nº3359-56-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3359-20-L106"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clinico Militar Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3359-56-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3359-20-L106
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE NECESITA ADQUIRIR INSUMOS MEDICOS PARA EL CENTRO CLINICO MILITAR Nº 2 "IQUIQUE"
Proveniente de Licitación 3359-20-L106
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI
Razón Social Centro Clinico Militar Iquique
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clinico Militar Iquique
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Facturación Diego Portales 1041
Comuna Iquique
Impuesto 29054,8
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMIT
R.U.T. 76.497.740-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
GUANTE EXAMINACION DE LATEX MUNCARE AQL 1,5 (M) CAJAS 100 UN24CajaGUANTE EXAMINACION DE LATEX MUNCARE AQL 1,5 (M) CAJAS 100 UNCAJA GUANTES DE 100 UDES EXAMINADORES LATEX NO ESTERILES $ 1.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.112 $ 44.112
42142609
JERINGA DESECH. ATORNILLADA 5ML C/AGUJA 21 X 1 1/2 CAJAS 100 UN MARCA BD500UnidadJERINGA DESECH. ATORNILLADA 5ML C/AGUJA 21 X 1 1/2 CAJAS 100 UN MARCA BDJERINGAS PLASTICAS CON AGUJAS DESECHABLE DE 5 CC $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
42142609
JERINGA DESECH. ATORNILLADA 10 ML C/AGUJA 21 X 11/2 CAJAS 100 UN MARCA BD800UnidadJERINGA DESECH. ATORNILLADA 10 ML C/AGUJA 21 X 11/2 CAJAS 100 UN MARCA BDJERINGAS PLASTICA CON AGUJAS DESECHABLES DE 10 CC $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
11121802
ALGODON HIDROFILO KILO MARCA CRAMBERRY5kilogramoALGODON HIDROFILO KILO MARCA CRAMBERRYALGODON PRENSADO KILOS $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
51102713
POVIDONA YODADA 1 LITRO8LitroPOVIDONA YODADA 1 LITROPOVIDONA YODADA LITROS PARA USO EXTERNO $ 2.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.808 $ 22.808
Total Neto $ 152.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 29.055
TOTAL OC $ 181.975


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.