Orden de Compra. Nº3359-63-SE22 "INSUMOS MÉDICOS 3359-3-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3359-63-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS 3359-3-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3359-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema ITEM: 2204005000 “MA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES 1041 IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 33654,7
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES 1041 IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2022
TítuloDescripción
FACTURACIÓNSe solicita que los productos sean enviados con guía de despacho y se remita la factura al e-mail: fmuenac@cosale.cl, una vez recepcionados los insumos por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
R.U.T. 78.027.120-5
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352115
Cetonas o quininas o sus sustitutos100Unidadcien unidades tiras de accu-check performa tiras reactivas ucien unidades tiras de accu-check performa tiras reactivas u. PRESENTACION 25 UNIDADES $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
42132202
Dediles50Unidadcincuenta pares de guantes quirúrgicos estériles N° 8 cincuenta pares de guantes quirúrgicos estériles N° 8 $ 586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.300 $ 29.300
53131504
Hilo dental10UnidadDiez unidades de hilo o seda dental con cera Diez unidades seda dental con cera VITIS 50 MTS $ 5.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.830 $ 52.830
Total Neto $ 177.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.655
TOTAL OC $ 210.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.