|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3359-63-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-03-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MÉDICOS 3359-3-LE22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3359-3-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Iquique - CCMI |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.952.300-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Diego Portales 1041 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.952.300-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA DIEGO PORTALES 1041 IQUIQUE |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
33654,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA DIEGO PORTALES 1041 IQUIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-04-2022 |
| FACTURACIÓN | Se solicita que los productos sean enviados con guía de despacho y se remita la factura al e-mail: fmuenac@cosale.cl, una vez recepcionados los insumos por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos. |
|
|
Proveedor |
Diprolab Ltda. |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
|
|
R.U.T. |
78.027.120-5 |
|
Sucursal |
Diprolab Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12352115
| Cetonas o quininas o sus sustitutos | 100 | Unidad | cien unidades tiras de accu-check performa tiras reactivas u | cien unidades tiras de accu-check performa tiras reactivas u. PRESENTACION 25 UNIDADES |
$ 950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 95.000
|
$ 95.000
|
42132202
| Dediles | 50 | Unidad | cincuenta pares de guantes quirúrgicos estériles N° 8 | cincuenta pares de guantes quirúrgicos estériles N° 8 |
$ 586,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.300
|
$ 29.300
|
53131504
| Hilo dental | 10 | Unidad | Diez unidades de hilo o seda dental con cera | Diez unidades seda dental con cera VITIS 50 MTS |
$ 5.283,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 52.830
|
$ 52.830
|
|
|
Total Neto
|
$ 177.130
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 33.655
|
|
$ 210.785
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.