Orden de Compra. Nº
3359-64-SE25
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MAT Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LAB CL
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3359-64-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
MAT Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LAB CL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3359-14-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Diego Portales 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Facturación
AVENIDA DIEGO PORTALES N° 1041, IQUIQUE, I REGIÓN TARAPACÁ
Comuna
Iquique
Impuesto
158664,82
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA DIEGO PORTALES N° 1041, IQUIQUE, I REGIÓN TARAPACÁ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-07-2025
Título
Descripción
FACTURACIÓN
Se solicita aceptar la OC y se remita la factura al e-mail: jvaldenegro@divsal.cl (Finanzas), CC: pcastillo71@gmail.com (Administrador de contrato) y CC: gnz.romero@gmail.com, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VALTEK S.A.
Razón Social
VALTEK S.A.
R.U.T.
79.568.850-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio
2
Botella
Detergente CD80.
$ 90.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
30201902
Unidades de laboratorio
1
Caja
Agar Mac Conkey 10 Un. 9 cms.
$ 9.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.697
$ 9.697
30201902
Unidades de laboratorio
1
Caja
Agar Columbia( 5% sangre cordero) 10 Un. 9 cm.
$ 9.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.697
$ 9.697
30201902
Unidades de laboratorio
8
Caja
Tubo tapa lila EDTA K2,1ml,100un,13x75mm.
$ 9.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.200
$ 73.200
30201902
Unidades de laboratorio
2
Caja
Tubos para VHS KIMASED. Vol. 1.6 ml. (5 x 100).
$ 19.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.200
$ 38.200
30201902
Unidades de laboratorio
12
Caja
Tubo tapa amarilla gel,3.5ml,100un,13x75mm.
$ 13.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 165.000
$ 165.000
30201902
Unidades de laboratorio
1
Caja
M-6FD DYE (12mL×4).
$ 225.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 225.000
$ 225.000
30201902
Unidades de laboratorio
2
Caja
Wash buffer.
$ 40.627,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.254
$ 81.254
30201902
Unidades de laboratorio
10
Rollo
Etiquetas autoadhesivas de 30x50 1000 uds.
$ 5.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.030
$ 53.030
Total Neto
$ 835.078
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 158.665
TOTAL OC
$ 993.743
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.