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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3359-9-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-01-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3359-1-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Iquique - CCMI |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.952.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diego Portales 1041 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.952.300-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA DIEGO PORTALES 1041 IQUIQUE |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
408500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA DIEGO PORTALES 1041 IQUIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-01-2023 |
| FACTURACIÓN | Se solicita aceptar la OC y se remita la factura al e-mail: fmuenac@cosale.cl, CC: cubillosccmiqq@gmail.com - ppradoo@cosale.cl. |
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Proveedor |
NEWCLEAN LTDA. |
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Razón Social |
NEWCLEAN SERVICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.267.750-2 |
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Sucursal |
NEWCLEAN LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. | |
$ 2.150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.150.000
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$ 2.150.000
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Total Neto
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$ 2.150.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 408.500
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$ 2.558.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.