Orden de Compra. Nº3359-98-AG25 "MATERIALES DE FERRETERÍA 3359-47-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3359-98-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA 3359-47-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES N° 1041, IQUIQUE, I REGIÓN TARAPACÁ
Comuna Iquique
Impuesto 37914,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES N° 1041, IQUIQUE, I REGIÓN TARAPACÁ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2025
TítuloDescripción
FACTURACIÓN Y DESCRIPCIÓNSe solicita que los productos sean enviados con guía de despacho y se remita la factura una vez recepcionados conforme los productos por esta instalación de salud, al e-mail: fmuenac@divsal.cl (Finanzas), CC: rhernandez@divsal.cl (Requirente), a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Diego Limitada
Razón Social SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
R.U.T. 76.239.680-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial San Diego Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111505
Iluminación empotrada20UnidadPanel LED empotrado circular, 18 Watt, luz fría, 22 cms diámetro.  $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
30102304
Perfiles de acero3UnidadPerfil cuadrado de acero, 30x30x2mm, de 6 mts.  $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadTineta de pintura de esmalte al agua, color blanco.  $ 68.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.500 $ 68.500
13101905
Melamina (MF)1UnidadTapacanto PVC Cedra, de 22x0,45mm x25 mts.  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
Total Neto $ 199.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.914
TOTAL OC $ 237.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.