Orden de Compra. Nº
3359-98-AG25
"
MATERIALES DE FERRETERÍA 3359-47-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3359-98-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERÍA 3359-47-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Facturación
AVENIDA DIEGO PORTALES N° 1041, IQUIQUE, I REGIÓN TARAPACÁ
Comuna
Iquique
Impuesto
37914,5
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA DIEGO PORTALES N° 1041, IQUIQUE, I REGIÓN TARAPACÁ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-10-2025
Título
Descripción
FACTURACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Se solicita que los productos sean enviados con guía de despacho y se remita la factura una vez recepcionados conforme los productos por esta instalación de salud, al e-mail: fmuenac@divsal.cl (Finanzas), CC: rhernandez@divsal.cl (Requirente), a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Diego Limitada
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
R.U.T.
76.239.680-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial San Diego Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111505
Iluminación empotrada
20
Unidad
Panel LED empotrado circular, 18 Watt, luz fría, 22 cms diámetro.
$ 4.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.000
$ 91.000
30102304
Perfiles de acero
3
Unidad
Perfil cuadrado de acero, 30x30x2mm, de 6 mts.
$ 12.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
Tineta de pintura de esmalte al agua, color blanco.
$ 68.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.500
$ 68.500
13101905
Melamina (MF)
1
Unidad
Tapacanto PVC Cedra, de 22x0,45mm x25 mts.
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
Total Neto
$ 199.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.914
TOTAL OC
$ 237.464
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.