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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3360-23-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CURSO DE AUDITOR INTERNO SGC ISO 9001/2015 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Tupper 1725, 3° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.100-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Tupper 1725, 3° piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Tupper 1725, 3° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Bureau Veritas Chile Capacitacio |
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Razón Social |
BUREAU VERITAS CHILE CAPACITACION LIMITADA
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R.U.T. |
76.374.090-0 |
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Sucursal |
Bureau Veritas Chile Capacitacio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86111504 2239-9-lp14
| Programas no diplomados a distancia | 2 | | (1301753 )CURSO GENERAL - AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 VALOR POR ALUMNO 1327775 | (1301753) CURSO GENERAL - AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 VALOR POR ALUMNO; Código: _; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 195.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 390.600
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$ 390.600
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Total Neto
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$ 390.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 390.600
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.