Orden de Compra. Nº3360-24-CM19 "ADQ. DE CURSO AUDITOR INTERNO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3360-24-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE CURSO AUDITOR INTERNO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.100-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 1725, 3° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-11-002 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.100-8
Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bureau Veritas Chile Capacitacio
Razón Social BUREAU VERITAS CHILE CAPACITACION LIMITADA
R.U.T. 76.374.090-0
Sucursal Bureau Veritas Chile Capacitacio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia3 (1301753 )CURSO GENERAL - AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 VALOR POR ALUMNO 1327775(1301753) CURSO GENERAL - AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 VALOR POR ALUMNO; Código: _; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 195.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.900 $ 585.900
Total Neto $ 585.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 585.900

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por En conformidad con el nº 4 del articulo 13 del D.L nº 825 se encuentran exentas de IVA

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.