Orden de Compra. Nº3360-34-CM15 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO DE VEHÍCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3360-34-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO DE VEHÍCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.100-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 1725, 3° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.100-8
Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso
Comuna Santiago
Impuesto 10290,78
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza18 (7644) PANO VIRUTEX FRANELA 9681(7644) PANO VIRUTEX FRANELA; Código: Z390012;Región : RM $ 526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.468 $ 9.468
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas9 (30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391(30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC; Código: Z280214;Región : RM $ 1.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.743 $ 13.743
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general9 (211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC 211903(211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC ; Código: Z464672;Región : RM $ 1.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.273 $ 15.273
0
2239-7-LP12
SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC9 (996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC 1013363(996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC; Código: Z310204;Región : RM $ 1.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.678 $ 15.678
Total Neto $ 54.162
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.291
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 64.453


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.