Orden de Compra. Nº3360-50-CM16 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE TRABAJO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3360-50-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE TRABAJO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.100-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 1725, 3° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.100-8
Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso
Comuna Santiago
Impuesto 44330,4675
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas83 (967045) GALLETA COSTA FRAC VAINILLA 135 GR UNIDAD 984045(967045) GALLETA COSTA FRAC VAINILLA 135 GR UNIDAD; Código: Z102417;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.473 $ 27.473
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas83 (967062) GALLETA COSTA TUAREG 120 GR UNIDAD 984062(967062) GALLETA COSTA TUAREG 120 GR UNIDAD; Código: Z101010;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.983 $ 24.983
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas9 (968310) GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR 10 UNIDADES 985310(968310) GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR 10 UNIDADES; Código: Z102580;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.270 $ 36.270
50161510
2239-23-LP13
Sacarina4 (968464) ENDULZANTE NATURALIST STEVIA 500 TABLETA 985464(968464) ENDULZANTE NATURALIST STEVIA 500 TABLETA; Código: Z405151;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.772 $ 10.772
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te3 (969489) TÉ SUPREMO ORIGINAL BLEND 1875 100 BOLSAS UNIDAD 986489(969489) TÉ SUPREMO ORIGINAL BLEND 1875 100 BOLSAS UNIDAD; Código: Z382011;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.761 $ 7.761
50161509
2239-23-LP13
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2 (1026980) AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KG 20 UNIDADES 1047171(1026980) AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KG 20 UNIDADES; Código: Z108224;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.480 $ 26.480
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo16 (1290526) CAFÉ NESCAFE TRADICIONAL 420 GRAMOS GRANULADO UNIDAD 1316432(1290526) CAFÉ NESCAFE TRADICIONAL 420 GRAMOS GRANULADO UNIDAD; Código: Z420624;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.936 $ 101.936
Total Neto $ 235.675
Descuento $ 2.357
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.330
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 277.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.