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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3360-523-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CHILESER |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE |
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Razón Social |
Direccion De Finanzas Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alameda 1170 - P7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Direccion De Finanzas Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.100-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Tupper 1725, 3° piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
17962,184147 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Tupper 1725, 3° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Chileser Ltda. |
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Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES CHILESER LTDA
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R.U.T. |
76.737.380-5 |
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Sucursal |
Chileser Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 4 | Unidad | MANTEQUILLA | MANTEQUILLA |
$ 15.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.504
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$ 60.504
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 50 | Unidad | LECHE DESCREMADA | LECHE DESCREMADA |
$ 723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.150
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$ 36.134
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50181903
| Galletas simples saladas | 1 | Unidad | GALLETAS DE AGUA | GALLETAS DE AGUA |
$ 7.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.143
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$ 7.143
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Total Neto
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$ 103.782
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Descuento
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$ 9.244
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.962
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$ 112.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.