Orden de Compra. Nº3360-54-CM18 "ADQ. DE VIVERES PARA REUNIONES DE TRABAJO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3360-54-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE VIVERES PARA REUNIONES DE TRABAJO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.100-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 1725, 3° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.100-8
Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso
Comuna Santiago
Impuesto 22965,87
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te8 (1027914 )TÉ LIPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS 1048178(1027914) TÉ LIPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS; Código: Z105924; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.440 $ 18.440
50161510
2239-23-LP13
Sacarina12 (1510862 )ENDULZANTE IANSA CERO K STEVIA SENS 500 TABLETAS UNIDAD 1512863(1510862) ENDULZANTE IANSA CERO K STEVIA SENS 500 TABLETAS UNIDAD; Código: Z422442; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.040 $ 35.040
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo10 (1290526 )CAFÉ NESCAFE TRADICIONAL 420 GRAMOS GRANULADO UNIDAD 1316432(1290526) CAFÉ NESCAFE TRADICIONAL 420 GRAMOS GRANULADO UNIDAD; Código: Z420624; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
Total Neto $ 121.480
Descuento $ 607
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.966
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 143.839


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.