Orden de Compra. Nº3360-7-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3360-4-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3360-7-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3360-4-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.100-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 1725, 3° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.100-8
Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso
Comuna Santiago
Impuesto 94558,06
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEWPAINT LTDA
Razón Social Comercializadora NEWPAINT Limitada
R.U.T. 76.196.881-5
Sucursal NEWPAINT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza20UnidadPaño microfibra 40x40cm  $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
47131618
Mopas húmedas4Unidadescobillon  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
47131611
Palas para basura4Unidadpala pvc negra  $ 1.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.684 $ 5.684
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadToalla húmeda desinfectante clorox  $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
47131603
Esponjas12Unidadpaño absorbente paquete 3 unidades  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
13111307
Espuma de goma10UnidadRenovador de goma  $ 2.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.030 $ 28.030
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10UnidadSilicona para auto  $ 3.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.770 $ 30.770
53131606
Desodorantes10UnidadGlade auto sport  $ 3.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.770 $ 34.770
53131606
Desodorantes20Unidadair wick repuesto 250cc manzana canela y varios  $ 5.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.020 $ 102.020
14111525
Papel multiuso10Unidadpapel toalla paquete 2 rollos 250 mts  $ 5.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.610 $ 57.610
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadALCOHOL GEL 2 Bidones 5 lts (10 en total)  $ 32.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.710 $ 164.710
Total Neto $ 497.674
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.558
TOTAL OC $ 592.232


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.