Orden de Compra. Nº
3360-7-AG21
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3360-4-COT21
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3360-7-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3360-4-COT21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.100-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Tupper 1725, 3° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.100-8
Dirección de Facturación
Av. Tupper 1725, 3° piso
Comuna
Santiago
Impuesto
94558,06
Dirección de Envío de la Factura
Av. Tupper 1725, 3° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NEWPAINT LTDA
Razón Social
Comercializadora NEWPAINT Limitada
R.U.T.
76.196.881-5
Sucursal
NEWPAINT LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
Paño microfibra 40x40cm
$ 594,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.880
$ 11.880
47131618
Mopas húmedas
4
Unidad
escobillon
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
47131611
Palas para basura
4
Unidad
pala pvc negra
$ 1.421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.684
$ 5.684
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
Toalla húmeda desinfectante clorox
$ 1.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.200
$ 34.200
47131603
Esponjas
12
Unidad
paño absorbente paquete 3 unidades
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.800
$ 22.800
13111307
Espuma de goma
10
Unidad
Renovador de goma
$ 2.803,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.030
$ 28.030
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
10
Unidad
Silicona para auto
$ 3.077,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.770
$ 30.770
53131606
Desodorantes
10
Unidad
Glade auto sport
$ 3.477,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.770
$ 34.770
53131606
Desodorantes
20
Unidad
air wick repuesto 250cc manzana canela y varios
$ 5.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.020
$ 102.020
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
papel toalla paquete 2 rollos 250 mts
$ 5.761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.610
$ 57.610
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
ALCOHOL GEL 2 Bidones 5 lts (10 en total)
$ 32.942,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.710
$ 164.710
Total Neto
$ 497.674
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 94.558
TOTAL OC
$ 592.232
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.