Orden de Compra. Nº3360-8-CM19 "ADQ. UTILES DE ASEO PARA LA DIFE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3360-8-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. UTILES DE ASEO PARA LA DIFE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.100-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 1725, 3° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.100-8
Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso
Comuna Santiago
Impuesto 106302
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos30 (679582 )DESINFECTANTE CLOROX TOALLAS 35 UNIDADES 679985(679582) DESINFECTANTE CLOROX TOALLAS 35 UNIDADES; Código: 25694; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.180 $ 54.180
47131615
2239-7-LP12
Escobillones3 (1315438 )ESCOBILLÓN LASER LASER 14-064 CERDA DURA MAS MANGO UNIDAD 1341542(1315438) ESCOBILLÓN LASER LASER 14-064 CERDA DURA MAS MANGO UNIDAD; Código: 17189; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.621 $ 3.621
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes20 (1549690 )DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AEROSOL 226 GRS MANZANA CANELA UNIDAD 1551572(1549690) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AEROSOL 226 GRS MANZANA CANELA UNIDAD; Código: 81213CM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.800 $ 26.800
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes30 (975322 )DESODORANTE AMBIENTAL GLADE ACEITES NATURALES APARATO VAINILLA 7 ML UNIDAD 990322(975322) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE ACEITES NATURALES APARATO VAINILLA 7 ML UNIDAD; Código: 85156VA; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.220 $ 83.220
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general12 (716718 )LIMPIA PISOS LYSOL MARINA 900 CC 717042(716718) LIMPIA PISOS LYSOL MARINA 900 CC; Código: 17153MA; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.716 $ 13.716
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles15 (31188 )LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML 33225(31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML ; Código: 99473; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.375 $ 9.375
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes24 (1138170 )DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO 250 ML MATIC CANELA MANZANA UNIDAD 1160221(1138170) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO 250 ML MATIC CANELA MANZANA UNIDAD; Código: 24236CM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.416 $ 109.416
0
2239-7-LP12
 12 (996320 )SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC 1013363(996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC; Código: 13330; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.288 $ 27.288
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general10 (1315424 )RENOVADOR TEAM GOMA AEROSOL 650 CC UNIDAD 1341528(1315424) RENOVADOR TEAM GOMA AEROSOL 650 CC UNIDAD; Código: 80437; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.180 $ 16.180
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general15 (976644 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF BANO 500 CC UNIDAD 991644(976644) LIMPIADOR MULTIUSO CIF BANO 500 CC UNIDAD; Código: 80672; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.575 $ 31.575
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl15 (1076142 )CLORO IGENIX GEL AROMA EUCALIPTUS 900 ML 1097140(1076142) CLORO IGENIX GEL AROMA EUCALIPTUS 900 ML; Código: 91016EU; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.745 $ 11.745
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos15 (1315471 )LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO 1.25 LITROS LIMON CITRUS UNIDAD 1341575(1315471) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO 1.25 LITROS LIMON CITRUS UNIDAD; Código: 94666; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.645 $ 21.645
47131602
2239-7-LP12
Traperos6 (679156 )TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD 679493(679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD; Código: 86589; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza20 (1570498 )PANO - AMARILLO DE ASEO 40 X 45 CM UNIDAD 1572398(1570498) PANO - AMARILLO DE ASEO 40 X 45 CM UNIDAD; Código: 12430; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas15 (976422 )LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO 500 CC 991422(976422) LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO 500 CC; Código: 76901; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.165 $ 18.165
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel15 (1181594 )TOALLA DE PAPEL ELITE EVOLUTION 2 ROLLOS 150 MTS PAQUETE 1207653(1181594) TOALLA DE PAPEL ELITE EVOLUTION 2 ROLLOS 150 MTS PAQUETE; Código: 78327; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.210 $ 123.210
Total Neto $ 559.484
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.302
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 665.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.