Orden de Compra. Nº3361-11277-SE08 "COLACIONES SEPTIEMBRE 2008."
Recuerde que el responsable del pago es Comando De Operaciones Terrestres
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3361-11277-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2008
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SEPTIEMBRE 2008.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3361-103-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Operaciones Terrestres - COT
Razón Social Comando De Operaciones Terrestres
R.U.T. 61.970.300-6
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 875
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando De Operaciones Terrestres
R.U.T. 61.970.300-6
Dirección de Facturación Ohiggins 875
Comuna Concepción
Impuesto 197344,45
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 875
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Concesiones de Casino Santa Marta
Razón Social Enrique Pardo Rodríguez
R.U.T. 7.900.388-3
Sucursal Concesiones de Casino Santa Marta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1Unidad COLACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2008. $ 1.038.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.038.655 $ 1.038.655
Total Neto $ 1.038.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.344
TOTAL OC $ 1.235.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.