Orden de Compra. Nº3361-19-AG26 "Adquisición de elementos de aseo para la cafetería del Cuartel General del Comando de Operaciones Terrestres"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3361-19-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de aseo para la cafetería del Cuartel General del Comando de Operaciones Terrestres
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Operaciones Terrestres - COT
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.970.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.970.300-6
Dirección de Facturación Castellón N° 421, Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 39843
Dirección de Envío de la Factura Castellón N° 421, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Caroni Spa
Razón Social COMERCIAL CARONI SPA
R.U.T. 77.249.249-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Caroni Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48102107
Dispensadores de guantes para servir alimentos19CajaCAJA DE GUANTES DE NITRILO COLOR NEGRO TALLA L 100 UNIDADES. CAJA DE GUANTES DE NITRILO COLOR NEGRO TALLA L 100 UNIDADES. $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.400 $ 49.400
52121602
Servilletas500UnidadSERVILLATAS DE 50 UNIDADES 22X23 CMS APROX SIMILAR A NOVA. SERVILLATAS DE 50 UNIDADES 22X23 CMS APROX SIMILAR A NOVA. $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.500 $ 104.500
48101918
Rollos de manteles de papel de servicios de alimentación6UnidadPAPEL ALUSA PARA COCINA DE 300 MTS. PAPEL ALUSA PARA COCINA DE 300 MTS. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
48101918
Rollos de manteles de papel de servicios de alimentación6UnidadPAPEL ALUMINIO PARA COCINA 100 MTS. PAPEL ALUMINIO PARA COCINA 100 MTS. $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
Total Neto $ 209.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.843
TOTAL OC $ 249.543


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.