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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3361-192-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTÍCULOS DE ESCRITORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Operaciones Terrestres - COT |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.970.300-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ohiggins 875 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.970.300-6 |
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Dirección de Facturación |
Ohiggins 875 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
17610,796 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ohiggins 875 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.870-6 |
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Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111610 2239-4-LP14
| Cartulina | 5 | | (1007527) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO BLANCA 100 PLIEGOS 1025527 | (1007527) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO BLANCA 100 PLIEGOS; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.516,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.580
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$ 27.580
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 1000 | | (1314380) SOBRE JORDAN 1/1 OFICIO BLANCO 80 GRS 34 X 34 CM UNIDAD 1340411 | (1314380) SOBRE JORDAN 1/1 OFICIO BLANCO 80 GRS 34 X 34 CM UNIDAD; Código: 2228011;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 67,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.000
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$ 67.000
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Total Neto
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$ 94.580
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Descuento
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$ 1.892
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.611
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 110.299
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.