Orden de Compra. Nº3361-20-CM20 "Elementos de Escritorio"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3361-20-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2020
Nombre de la Orden de Compra Elementos de Escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Operaciones Terrestres - COT
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.970.300-6
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 875
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.970.300-6
Dirección de Facturación Ohiggins 875
Comuna Concepción
Impuesto 111657
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 875
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector50 (1007686 )CORRECTOR BIC LAPIZ SHAKE Y SQUEEZE 8 ML UNIDAD 1025686(1007686) CORRECTOR BIC LAPIZ SHAKE Y SQUEEZE 8 ML UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.950 $ 33.950
44103502
2239-4-LP14
Cubiertas de encuadernación1 (1602388 )MICA DIAZOL CARTA GOFRADO TRANSPARENTE 100 UNIDADES 1604287(1602388) MICA DIAZOL CARTA GOFRADO TRANSPARENTE 100 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.379 $ 10.379
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras40 (1007643 )CORCHETERA BOSTITCH B400 UNIDAD 1025643(1007643) CORCHETERA BOSTITCH B400 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.160 $ 236.160
44103502
2239-4-LP14
Cubiertas de encuadernación1 (1640202 )MICA DIAZOL OFICIO NATURAL 100 UNIDAD 1642202(1640202) MICA DIAZOL OFICIO NATURAL 100 UNIDAD; Código: 1802520; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.980 $ 12.980
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon50 (1640200 )CINTA ADHESIVA SELLOFFICE CAFE 48MM X 48M UNIDAD 1642200(1640200) CINTA ADHESIVA SELLOFFICE CAFE 48MM X 48M UNIDAD; Código: 7001195; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios100 (1635713 )ADHESIVO PRITT BARRA 40 GRS UNIDAD 1637713(1635713) ADHESIVO PRITT BARRA 40 GRS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.800 $ 119.800
14111610
2239-4-LP14
Cartulina10 (1332015 )CARTULINA - OPALINA LISA BLANCA CARTA 100 UNIDADES 1358150(1332015) CARTULINA - OPALINA LISA BLANCA CARTA 100 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.410 $ 60.410
12171703
2239-4-LP14
Tintas40 (1233713 )TAMPÓN KORES ROJO N°2 PLASTICO UNIDAD 1259788(1233713) TAMPÓN KORES ROJO N°2 PLASTICO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.040 $ 56.040
12171703
2239-4-LP14
Tintas40 (1233712 )TAMPÓN KORES AZUL N°2 PLASTICO UNIDAD 1259787(1233712) TAMPÓN KORES AZUL N°2 PLASTICO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.040 $ 56.040
Total Neto $ 599.659
Descuento $ 11.993
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.657
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 699.323


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.