Orden de Compra. Nº3361-22-CM21 "Adquisición de elementos de aseo para el Cuartel General del COT"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3361-22-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de aseo para el Cuartel General del COT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Operaciones Terrestres - COT
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.970.300-6
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 875
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.970.300-6
Dirección de Facturación Ohiggins 875
Comuna Concepción
Impuesto 85553,96
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 875
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-5-LR19
LIMPIADOR DE PISOS GLADE LIMPIAD.MULTISUPERF.CAMPOS DE LAVANDA 12 UNIDADES2 (1639044) LIMPIADOR DE PISOS GLADE LIMPIAD.MULTISUPERF.CAMPOS DE LAVANDA 12 UNIDADES(1639044) LIMPIADOR DE PISOS GLADE LIMPIAD.MULTISUPERF.CAMPOS DE LAVANDA 12 UNIDADES ; Región del Biobío ; Concepción; O`Higgins Nº 875 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
0
2239-5-LR19
PAÑO DE MICROFIBRA LIVE PAÑO DE MICROFIBRA LIVE 40X40 CMS VERDE 10 UNIDADES11 (1638347) PAÑO DE MICROFIBRA LIVE PAÑO DE MICROFIBRA LIVE 40X40 CMS VERDE 10 UNIDADES(1638347) PAÑO DE MICROFIBRA LIVE PAÑO DE MICROFIBRA LIVE 40X40 CMS VERDE 10 UNIDADES ; Región del Biobío ; Concepción; O`Higgins Nº 875 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500
0
2239-5-LR19
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL TORK HOJA DOBLE ROLLO 250 M 6 ROLLOS16 (1657860) PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL TORK HOJA DOBLE ROLLO 250 M 6 ROLLOS(1657860) PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL TORK HOJA DOBLE ROLLO 250 M 6 ROLLOS ; Región del Biobío ; Concepción; O`Higgins Nº 875 $ 10.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.064 $ 170.064
0
2239-5-LR19
BOLSA DE BASURA IMPEKE 50 X 70 CM ROLLO 10 BOLSAS 50 UNIDADES4 (1638894) BOLSA DE BASURA IMPEKE 50 X 70 CM ROLLO 10 BOLSAS 50 UNIDADES(1638894) BOLSA DE BASURA IMPEKE 50 X 70 CM ROLLO 10 BOLSAS 50 UNIDADES ; Región del Biobío ; Concepción; O`Higgins Nº 875 $ 16.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.520 $ 66.520
0
2239-5-LR19
JABÓN SUCITESA LÍQUIDO TENSOGEN LB BIDÓN 5 L 4 UNIDADES4 (1659948) JABÓN SUCITESA LÍQUIDO TENSOGEN LB BIDÓN 5 L 4 UNIDADES(1659948) JABÓN SUCITESA LÍQUIDO TENSOGEN LB BIDÓN 5 L 4 UNIDADES ; Región del Biobío ; Concepción; O`Higgins Nº 875 $ 22.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.800 $ 88.800
0
2239-5-LR19
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS LIVE LIMPIAVIDRIOS CON PULVERIZADOR 10 UNIDADES3 (1638375) LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS LIVE LIMPIAVIDRIOS CON PULVERIZADOR 10 UNIDADES(1638375) LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS LIVE LIMPIAVIDRIOS CON PULVERIZADOR 10 UNIDADES ; Región del Biobío ; Concepción; O`Higgins Nº 875 $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
Total Neto $ 450.284
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.554
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 535.838


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.