Orden de Compra. Nº3361-39-CM20 "Adquisición de elementos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3361-39-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Operaciones Terrestres - COT
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.970.300-6
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 875
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.970.300-6
Dirección de Facturación Ohiggins 875
Comuna Concepción
Impuesto 103563,68
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 875
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AZUL COMERCIAL SPA
Razón Social AZUL COMERCIAL SPA
R.U.T. 76.706.024-6
Sucursal AZUL COMERCIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-5-LR19
SERVILLETAS DESECHABLES ELITE PACK SERVILLETAS UNA HOJA 24 X 24 CMS. 32 UNIDADES10 (1638724) SERVILLETAS DESECHABLES ELITE PACK SERVILLETAS UNA HOJA 24 X 24 CMS. 32 UNIDADES(1638724) SERVILLETAS DESECHABLES ELITE PACK SERVILLETAS UNA HOJA 24 X 24 CMS. 32 UNIDADES ; Región del Biobío ; Concepción; Ohiggins 875 $ 24.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.950 $ 245.950
0
2239-5-LR19
ESPONJA VIRUTEX ESPONJA LISA VTX-PRO 100 UNIDADES1 (1638796) ESPONJA VIRUTEX ESPONJA LISA VTX-PRO 100 UNIDADES(1638796) ESPONJA VIRUTEX ESPONJA LISA VTX-PRO 100 UNIDADES ; Región del Biobío ; Concepción; Ohiggins 875 $ 15.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.550
0
2239-5-LR19
CLORO DEFORT CLORO GEL 5L 2 UNIDADES10 (1638504) CLORO DEFORT CLORO GEL 5L 2 UNIDADES(1638504) CLORO DEFORT CLORO GEL 5L 2 UNIDADES ; Región del Biobío ; Concepción; Ohiggins 875 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
0
2239-5-LR19
VIRUTILLA VIRUTEX ROLLOS DE ACERO CON JABON MAGO PADS 72 UNIDADES2 (1639129) VIRUTILLA VIRUTEX ROLLOS DE ACERO CON JABON MAGO PADS 72 UNIDADES(1639129) VIRUTILLA VIRUTEX ROLLOS DE ACERO CON JABON MAGO PADS 72 UNIDADES ; Región del Biobío ; Concepción; Ohiggins 875 $ 59.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.080 $ 119.080
0
2239-5-LR19
VIRUTILLA FIBRO ESPONJA SILVER INOXIDABLE 3 UNIDADES 75 UNIDADES2 (1638590) VIRUTILLA FIBRO ESPONJA SILVER INOXIDABLE 3 UNIDADES 75 UNIDADES(1638590) VIRUTILLA FIBRO ESPONJA SILVER INOXIDABLE 3 UNIDADES 75 UNIDADES ; Región del Biobío ; Concepción; Ohiggins 875 $ 32.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.492 $ 64.492
Total Neto $ 545.072
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.564
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 648.636


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.