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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3361-58-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de elementos de escritorio para el Cuartel General del Comando de Operaciones Terrestres |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Operaciones Terrestres - COT |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.970.300-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.970.300-6 |
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Dirección de Facturación |
Castellón N° 421, Concepción |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
43994,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellón N° 421, Concepción |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
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R.U.T. |
96.972.190-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 37 | Unidad | RESMAS TAMAÑO OFICIO
| RESMAS TAMAÑO OFICIO |
$ 3.562,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 131.794
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$ 131.794
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 9 | Unidad | LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS
| LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS |
$ 4.266,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.394
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$ 38.394
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44121701
| Lápiz pasta | 130 | Unidad | LAPIZ GEL AZUL 0,7 MM
| LAPIZ GEL AZUL 0,7 MM |
$ 472,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.360
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$ 61.360
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Total Neto
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$ 231.548
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.994
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$ 275.542
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.