Orden de Compra. Nº3361-59-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3361-6-L117"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3361-59-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3361-6-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3361-6-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Operaciones Terrestres - COT
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.970.300-6
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 875
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.970.300-6
Dirección de Facturación Ohiggins 875
Comuna Concepción
Impuesto 157700
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 875
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIA
Razón Social ECHEVERRIA CHAMORRO E HIJOS SPA
R.U.T. 76.700.334-k
Sucursal CLAUDIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171607
Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal1UnidadPROVISION E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO TERMOPANEL COLOR CAFÉFABRICACION E INSTALACION VENTANAS TIPO TERMOPANELES, SEGUN ESPECIFICACIONES $ 830.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.000 $ 830.000
Total Neto $ 830.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.700
TOTAL OC $ 987.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.