Orden de Compra. Nº3361-70-AG22 "Adquisición de articulos desechables, los que serán empleados en el puesto de mando para el ejercicio Tormenta. En el Cuartel General del Comando de Operaciones Terrestres "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3361-70-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de articulos desechables, los que serán empleados en el puesto de mando para el ejercicio Tormenta. En el Cuartel General del Comando de Operaciones Terrestres
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Operaciones Terrestres - COT
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.970.300-6
Dirección de Unidad de Compra Castellón N° 421, Concepción
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.970.300-6
Dirección de Facturación Castellón N° 421, Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 18993,92
Dirección de Envío de la Factura Castellón N° 421, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial GP
Razón Social GONZALO PARADA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.535.089-9
Sucursal Comercial GP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel4UnidadSERVILLETA DE PAPEL 33X33 CM 200 UNIDADESSERVILLETA DE PAPEL 33X33 CM 200 UNIDADES $ 3.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.992 $ 15.992
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4UnidadVASOS DE PLUMAVIT TÉRMICO DE 240 CC 100 UNIDADESVASOS DE PLUMAVIT TÉRMICO DE 240 CC 100 UNIDADES $ 8.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.992 $ 35.992
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4UnidadVASOS DESECHABLES DE CARTÓN CON TAPA PLÁSTICA DE 207 ML 100 UNIDADESVASOS DESECHABLES DE CARTÓN CON TAPA PLÁSTICA DE 207 ML 100 UNIDADES $ 8.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.992 $ 35.992
52151503
Cubertería desechable doméstica4UnidadCUCHARA PARA CAFÉ PLÁSTICA DESECHABLE BLANCA 100 UNIDADESCUCHARA PARA CAFÉ PLÁSTICA DESECHABLE BLANCA 100 UNIDADES $ 2.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.992 $ 11.992
Total Neto $ 99.968
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.994
TOTAL OC $ 118.962


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.712.778-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.