Orden de Compra. Nº3361-80-SE09 "ATENCIÓN DE CAFETERÍA MARZO 2009."
Recuerde que el responsable del pago es Comando De Operaciones Terrestres
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3361-80-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ATENCIÓN DE CAFETERÍA MARZO 2009.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3361-103-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Operaciones Terrestres - COT
Razón Social Comando De Operaciones Terrestres
R.U.T. 61.970.300-6
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 875
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando De Operaciones Terrestres
R.U.T. 61.970.300-6
Dirección de Facturación Ohiggins 875
Comuna Concepción
Impuesto 34972,73
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 875
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Concesiones de Casino Santa Marta
Razón Social Enrique Pardo Rodríguez
R.U.T. 7.900.388-3
Sucursal Concesiones de Casino Santa Marta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1Unidad ATENCIÓN DE CAFETERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2009. $ 184.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.067 $ 184.067
Total Neto $ 184.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.973
TOTAL OC $ 219.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.