Orden de Compra. Nº3362-11-CM17 "ALIMENTOS Y BEBIDAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3362-11-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y BEBIDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.600-5
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.600-5
Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
Comuna Santiago
Impuesto 14979,5658
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
2239-23-LP13
Agua mineral8 (966396) AGUA MINERAL BENEDICTINO SIN GAS 1,5 L UNIDAD 983396(966396) AGUA MINERAL BENEDICTINO SIN GAS 1,5 L UNIDAD; Código: Z391224;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
50151513
2239-23-LP13
Aceites de plantas y verduras comestibles1 (967687) ACEITE KARDAMILI OLIVA EXTRA VIRGEN 500 ML 984687(967687) ACEITE KARDAMILI OLIVA EXTRA VIRGEN 500 ML; Código: Z524901;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas1 (968605) GALLETA NESTLE PROFESSIONAL CRIOLLITAS FAMILIAR 100 GR 24 UNIDADES 985605(968605) GALLETA NESTLE PROFESSIONAL CRIOLLITAS FAMILIAR 100 GR 24 UNIDADES; Código: Z101580;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.072 $ 15.072
50161509
2239-23-LP13
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1 (1026980) AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KG 20 UNIDADES 1047171(1026980) AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KG 20 UNIDADES; Código: Z108224;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.940 $ 14.940
50202306
2239-23-LP13
Refrescos8 (1027909) BEBIDA DESECHABLE COCA COLA LIGHT 1500 CC UNIDAD 1048173(1027909) BEBIDA DESECHABLE COCA COLA LIGHT 1500 CC UNIDAD; Código: Z384924;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.104 $ 7.104
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo7 (1028453) CAFÉ NESCAFE TRADICION 170 GRS UNIDAD 1048729(1028453) CAFÉ NESCAFE TRADICION 170 GRS UNIDAD; Código: Z102624;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.330 $ 29.330
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te2 (1027914) TÉ LIPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS 1048178(1027914) TÉ LIPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS; Código: Z105924;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
Total Neto $ 79.236
Descuento $ 396
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.980
Impuesto específico $ 707
TOTAL OC $ 94.527


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.