Orden de Compra. Nº3362-13-AG21 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3362-13-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.600-5
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.600-5
Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
Comuna Santiago
Impuesto 212629
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sandra Gioconda Tello López
Razón Social SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ
R.U.T. 8.966.563-9
Sucursal Sandra Gioconda Tello López
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales250UnidadSOBRE SACO OFICIO  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44121505
Sobres especiales250UnidadSOBRE SACO EXTRA OFICIO  $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750
14111530
Notas de papel autoadhesivo100UnidadNOTA ADHESIVA 5.1X5.1 cm  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
55121616
Banderitas autoadhesivas100UnidadBANDERITAS AUTOADHESIVA  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.000 $ 229.000
14111509
Artículos de papelería200UnidadRESMA DE OFICIO  $ 2.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.200 $ 575.200
14111530
Notas de papel autoadhesivo150UnidadNOTA ADHESIVA 100X150mm  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.500 $ 193.500
26111702
Pilas alcalinas24UnidadPILAS ALCALINAS AA  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520
26111702
Pilas alcalinas24UnidadPILAS ALCALINAS AAA  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520
14111530
Notas de papel autoadhesivo100UnidadNOTA ADHESIVA 7,6X7,6cm  $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios65UnidadBARRA ADHESIVA  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.590 $ 18.590
31201517
Cinta para empaquetar20UnidadCINTA DE EMBALAJE  $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.120 $ 7.120
Total Neto $ 1.119.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.629
TOTAL OC $ 1.331.729


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.