Orden de Compra. Nº
3362-13-AG21
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MATERIALES DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3362-13-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Auditoria General del Ejército - AUGE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.937.600-5
Dirección de Unidad de Compra
Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.937.600-5
Dirección de Facturación
Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
Comuna
Santiago
Impuesto
212629
Dirección de Envío de la Factura
Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sandra Gioconda Tello López
Razón Social
SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ
R.U.T.
8.966.563-9
Sucursal
Sandra Gioconda Tello López
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121505
Sobres especiales
250
Unidad
SOBRE SACO OFICIO
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
44121505
Sobres especiales
250
Unidad
SOBRE SACO EXTRA OFICIO
$ 79,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.750
$ 19.750
14111530
Notas de papel autoadhesivo
100
Unidad
NOTA ADHESIVA 5.1X5.1 cm
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
55121616
Banderitas autoadhesivas
100
Unidad
BANDERITAS AUTOADHESIVA
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 229.000
$ 229.000
14111509
Artículos de papelería
200
Unidad
RESMA DE OFICIO
$ 2.876,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 575.200
$ 575.200
14111530
Notas de papel autoadhesivo
150
Unidad
NOTA ADHESIVA 100X150mm
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.500
$ 193.500
26111702
Pilas alcalinas
24
Unidad
PILAS ALCALINAS AA
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.520
$ 11.520
26111702
Pilas alcalinas
24
Unidad
PILAS ALCALINAS AAA
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.520
$ 11.520
14111530
Notas de papel autoadhesivo
100
Unidad
NOTA ADHESIVA 7,6X7,6cm
$ 229,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.900
$ 22.900
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
65
Unidad
BARRA ADHESIVA
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.590
$ 18.590
31201517
Cinta para empaquetar
20
Unidad
CINTA DE EMBALAJE
$ 356,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.120
$ 7.120
Total Neto
$ 1.119.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 212.629
TOTAL OC
$ 1.331.729
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.