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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3362-16-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3362-4-L108 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ADQUIRIR MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE ESTA UNIDAD. |
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Proveniente de Licitación
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3362-4-L108 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Auditoria General del Ejército - AUGE |
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Razón Social |
Auditoria General del Ejercito
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R.U.T. |
61.937.600-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O' Higgin Nº1170 piso 4º |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Auditoria General del Ejercito
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R.U.T. |
61.937.600-5 |
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Dirección de Facturación |
Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente - Región Metro |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
62355,53 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente - Región Metro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
Y EXP EIRL
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R.U.T. |
79.668.570-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131702
| Expendedoras de artículos de higiene | 1 | Unidad | Expendedoras de artículos de higiene | MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
$ 328.187,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 328.187
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$ 328.187
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Total Neto
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$ 328.187
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.356
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$ 390.543
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.