|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3362-2-CM24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-02-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA CORTE MARCIAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Auditoria General del Ejército - AUGE |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.937.600-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.937.600-5 |
|
Dirección de Facturación |
Blanco Encalada N° 1724, 4to piso |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
679848,71 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Blanco Encalada N° 1724, 4to piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EDENRED CHILE S.A. |
|
Razón Social |
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
96.781.350-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EDENRED CHILE S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-2-LR21
| ALIMENTACIÓN | 1 | | (1829000) ALIMENTACIÓN | (1829000) ALIMENTACIÓN ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Descuento 5,2% |
$ 3.774.421,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.774.421
|
$ 3.774.421
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.774.421
|
|
Descuento
|
$ 196.270
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 679.849
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 4.258.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.