Orden de Compra. Nº
3362-20-CM13
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ADQUISICION DE UTILES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3362-20-CM13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Auditoria General del Ejército - AUGE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.937.600-5
Dirección de Unidad de Compra
Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.937.600-5
Dirección de Facturación
Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
Comuna
Santiago
Impuesto
16610,0375
Dirección de Envío de la Factura
Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.906.980-8
Sucursal
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121801
2239-7-LP07
Plumeros
3
(20981) PLUMERO VIRUTEX LARGO PVC 4 COLORES 23018
(20981) PLUMERO VIRUTEX LARGO PVC 4 COLORES; Código: ;Región : RM
$ 1.585,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.755
$ 4.755
47131615
2239-7-LP07
Escobillones
1
(24147) ESCOBILLÓN ROMMEL ESCOBILLA PARA ROPA EN MADERA N =221 26184
(24147) ESCOBILLÓN ROMMEL ESCOBILLA PARA ROPA EN MADERA N =221 ; Código: ;Región : RM
$ 1.414,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.414
$ 1.414
47131603
2239-7-LP07
Esponjas
5
(70128) ESPONJA SPUNITA FIBRA MULTIUSO 72165
(70128) ESPONJA SPUNITA FIBRA MULTIUSO ; Código: ;Región : RM
$ 349,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.745
$ 1.745
47131810
2239-7-LP07
Productos para lavar platos
15
(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533
(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: ;Región : RM
$ 1.316,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.740
$ 19.740
47131810
2239-7-LP07
Productos para lavar platos
2
(639556) LAVALOZA QUIX LIQUIDO BIDON 10 LITROS 639588
(639556) LAVALOZA QUIX LIQUIDO BIDON 10 LITROS; Código: KJHKB;Región : RM
$ 14.864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.728
$ 29.728
47131615
2239-7-LP07
Escobillones
6
(679149) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO CON MANGO ALUMINIO UNIDAD 679486
(679149) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO CON MANGO ALUMINIO UNIDAD; Código: ESVTX;Región : RM
$ 1.565,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.390
$ 9.390
47131603
2239-7-LP07
Esponjas
5
(679150) ESPONJA VIRUTEX ANATOMICA 3 UNIDADES 679487
(679150) ESPONJA VIRUTEX ANATOMICA 3 UNIDADES; Código: ESAVVTX;Región : RM
$ 1.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.145
$ 5.145
47131602
2239-7-LP07
Traperos
3
(679157) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODÓN DOBLE OJAL PACK 3 UNIDADES 679494
(679157) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODÓN DOBLE OJAL PACK 3 UNIDADES; Código: TRDVTX;Región : RM
$ 5.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.008
$ 16.008
47131603
2239-7-LP07
Esponjas
10
(8077) ESPONJA FIBRO CLASICO AMARILLO VERDE LISA COCINA 10114
(8077) ESPONJA FIBRO CLASICO AMARILLO VERDE LISA COCINA ; Código: ;Región : RM
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
Total Neto
$ 90.125
Descuento
$ 2.704
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.610
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 104.031
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.