Orden de Compra. Nº3362-21-CM13 "ADQUISICION DE UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3362-21-CM13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.600-5
Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.600-5
Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
Comuna Santiago
Impuesto 14043,204
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Costa Verde
Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA
R.U.T. 77.807.670-5
Sucursal Comercial Costa Verde
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos20 (28027) DESINFECTANTE PATO PURIFIC PASTILLA AZUL 48 gr 30064(28027) DESINFECTANTE PATO PURIFIC PASTILLA AZUL 48 gr ; Código: ;Región : RM $ 892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.840 $ 17.840
47131502
2239-7-LP07
Bayetas o trapos de limpieza15 (32144) PANO PRISA AMARILLO CORRIENTE 30 X 40 CM 34181(32144) PANO PRISA AMARILLO CORRIENTE 30 X 40 CM; Código: ;Región : RM $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
47131816
2239-7-LP07
Desodorantes10 (47133) DESODORANTE AROM SPRAY 400 49170(47133) DESODORANTE AROM SPRAY 400 ; Código: ;Región : RM $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
47131816
2239-7-LP07
Desodorantes10 (69760) DESODORANTE AROM SPRAY LLUVIA DE FLORES 71797(69760) DESODORANTE AROM SPRAY LLUVIA DE FLORES ; Código: ;Región : RM $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general20 (211798) LIMPIADOR KIT SILICONA AUTOMOVIL SPRAY 480 cc 211798(211798) LIMPIADOR KIT SILICONA AUTOMOVIL SPRAY 480 cc ; Código: ;Región : RM $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.960 $ 34.960
Total Neto $ 75.420
Descuento $ 1.508
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.043
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 87.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.