Orden de Compra. Nº3362-29-CM14 "ADQUISICION DE UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3362-29-CM14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.600-5
Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.600-5
Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
Comuna Santiago
Impuesto 24667,89
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 20 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: 10977;Región : RM $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico6 (68999) PAPEL HIGIÉNICO ELITE D/H GOFRADO 8 ROLLOS 80 m 71036(68999) PAPEL HIGIÉNICO ELITE D/H GOFRADO 8 ROLLOS 80 m; Código: 12851;Región : RM $ 6.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.750 $ 36.750
53131608
2239-7-LP12
Jabones10 (863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML 874078(863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML; Código: 83143;Región : RM $ 1.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.330 $ 12.330
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes3 (981260) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK LIQUIDO AQUA MIST CAJA 6 X 345 ML 996720(981260) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK LIQUIDO AQUA MIST CAJA 6 X 345 ML ; Código: 28815MGC;Región : RM $ 13.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.011 $ 40.011
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos10 (996315) CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML 1013358(996315) CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML; Código: 88728;Región : RM $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
Total Neto $ 129.831
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.668
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 154.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.