Orden de Compra. Nº
3362-3-CM19
"
2239-4-LP14 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3362-3-CM19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
2239-4-LP14 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Auditoria General del Ejército - AUGE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.937.600-5
Dirección de Unidad de Compra
Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.937.600-5
Dirección de Facturación
Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
Comuna
Santiago
Impuesto
50905
Dirección de Envío de la Factura
Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
2239-4-LP14
Papel para fotocopiadora o impresora
5
(1109905 )PAPEL INKJET ADETEC FOTOGRAFICO BRILLANTE CARTA 170 GR 10 HOJAS 6 DISPLAY 1129905
(1109905) PAPEL INKJET ADETEC FOTOGRAFICO BRILLANTE CARTA 170 GR 10 HOJAS 6 DISPLAY; Código: 86830; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 14.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.375
$ 72.375
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas
15
(1006704 )PILA DURACELL AA PACK 2 UNIDADES 1024704
(1006704) PILA DURACELL AA PACK 2 UNIDADES; Código: 81199; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 906,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.590
$ 13.590
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas
20
(1006703 )PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES 1024703
(1006703) PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES; Código: 12420; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 965,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.300
$ 19.300
41111604
2239-4-LP14
Reglas
10
(1006865 )REGLA HAND PLASTICA TRANSPARENTE 30CM UNIDAD 1024865
(1006865) REGLA HAND PLASTICA TRANSPARENTE 30CM UNIDAD; Código: 17842; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes
20
(1373635 )SACACORCHETE NOVUS PINZA B80 UNIDAD 1400139
(1373635) SACACORCHETE NOVUS PINZA B80 UNIDAD; Código: 77167; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 414,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.280
$ 8.280
44122010
2239-4-LP14
Divisores
80
(1006910 )SEPARADOR RHEIN OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES UNIDAD 1024910
(1006910) SEPARADOR RHEIN OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES UNIDAD; Código: 12239; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 585,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.800
$ 46.800
44122010
2239-4-LP14
Divisores
60
(1006909 )SEPARADOR RHEIN CARTA SET 6 DIVISIONES CARTON COLORES UNIDAD 1024909
(1006909) SEPARADOR RHEIN CARTA SET 6 DIVISIONES CARTON COLORES UNIDAD; Código: 12238; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 558,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.480
$ 33.480
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar
4
(1007011 )SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO KRAF 70 GR 50 UNIDADES 1025011
(1007011) SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO KRAF 70 GR 50 UNIDADES; Código: 11466; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.653,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.612
$ 10.612
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar
4
(1007012 )SOBRE TEKNOFAS SACO REVISTA BLANCO 50 UNIDADES 1025012
(1007012) SOBRE TEKNOFAS SACO REVISTA BLANCO 50 UNIDADES; Código: 11476; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.783,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.132
$ 11.132
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar
4
(1007009 )SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30 CM. X 40 CM. 50 UNIDADES 1025009
(1007009) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30 CM. X 40 CM. 50 UNIDADES; Código: 11469; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.704,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.816
$ 14.816
12171703
2239-4-LP14
Tintas
5
(1179068 )TAMPÓN TRODAT DACTILAR NEGRO 9094 UNIDAD 1206393
(1179068) TAMPÓN TRODAT DACTILAR NEGRO 9094 UNIDAD; Código: 15302; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.954,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.770
$ 9.770
44122017
2239-4-LP14
Carpetas colgantes o accesorios
3
(1007164 )TIRITAS PARA VISORES RHEIN BLOCK COLORES SURTIDOS 250 UNIDADES 1025164
(1007164) TIRITAS PARA VISORES RHEIN BLOCK COLORES SURTIDOS 250 UNIDADES; Código: 12320; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 334,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.002
$ 1.002
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar
2
(1006933 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DIAZOL OFICIO 0,5 MM 100 UNIDADES 1024933
(1006933) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DIAZOL OFICIO 0,5 MM 100 UNIDADES; Código: 81843; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 12.881,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.762
$ 25.762
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar
1
(1165838 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) REXEL CARNET 125 MICRONES 100 UNIDADES 1191979
(1165838) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) REXEL CARNET 125 MICRONES 100 UNIDADES; Código: 13270; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.506,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.506
$ 2.506
Total Neto
$ 270.625
Descuento
$ 2.706
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.905
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 318.824
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.