Orden de Compra. Nº3362-36-CM14 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3362-36-CM14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.600-5
Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.600-5
Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
Comuna Santiago
Impuesto 6111,369
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo10 (736305) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP PARA DISPENSADOR 100HJS 0 736305(736305) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP PARA DISPENSADOR 100HJS 0; Código: 11237;Región : RM $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240
44122010
2239-24-LP09
Divisores50 (738820) SEPARADOR RHEIN OFICIO 6 DIVISIONES COLORES SET 738820(738820) SEPARADOR RHEIN OFICIO 6 DIVISIONES COLORES SET; Código: 12239;Región : RM $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.250 $ 24.250
Total Neto $ 32.490
Descuento $ 325
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.111
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 38.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.