Orden de Compra. Nº3362-6-AG20 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3362-6-AG20
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 25-05-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Esta OC debe volver a ser subida al portal con detalles y valores corregidos
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.600-5
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.937.600-5
Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
Comuna Santiago
Impuesto 33657,36
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724, 4to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFIPACK SPA
Razón Social Ofipack SPA
R.U.T. 76.439.576-K
Sucursal OFIPACK SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza30UnidadTRAPERO FIBRO DOBLE CON OJAL 45 X 45 CM TRAPERO FIBRO DOBLE CON OJAL 45 X 45 CM $ 903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.090 $ 27.090
47131805
Limpiadores de uso general142UnidadJABÓN DE TOCADOR, LIMPIA PISOS, DESINFECTANTE, CLO JABÓN DE TOCADOR, LIMPIA PISOS, DESINFECTANTE, CLO $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.162 $ 115.162
47131602
Paños de limpieza absorbente30UnidadPANO VIRUTEX ABSORBENTE X 1 18 X 19 ANTIBACTERIAL PANO VIRUTEX ABSORBENTE X 1 18 X 19 ANTIBACTERIAL $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.830 $ 19.830
47131810
Productos para lavar platos2UnidadLAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 5 LTS LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 5 LTS $ 7.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.062 $ 15.062
Total Neto $ 177.144
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.657
TOTAL OC $ 210.801


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.