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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3362-76-C106 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-10-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION DE BAÑOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
REPARACION DE BAÑOS DE ESTA UNIDAD POR EMERGENCIA |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Auditoria General del Ejército - AUGE |
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Razón Social |
Auditoria General del Ejercito
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R.U.T. |
61.937.600-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Libertador Bernardo O' Higgin |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Auditoria General del Ejercito
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R.U.T. |
61.937.600-5 |
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Dirección de Facturación |
Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente - Región Metro |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
1405042,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente - Región Metro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CARLOS ENRIQUE DANIEL GERARDO ABELL SOFFIA
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R.U.T. |
5.335.926-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102303
| Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería | REPARACION DE TRES BAÑOS |
$ 7.394.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.394.958
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$ 7.394.958
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Total Neto
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$ 7.394.958
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 1.405.042
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$ 8.800.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.