Orden de Compra. Nº3362-79-CM11 "Adquisicion de Elementos y Utiles de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Auditoria General del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3362-79-CM11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-08-2011
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Elementos y Utiles de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE
Razón Social Auditoria General del Ejercito
R.U.T. 61.937.600-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgin Nº1170 piso 4º
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Auditoria General del Ejercito
R.U.T. 61.937.600-5
Dirección de Facturación Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente
Comuna Santiago Centro
Impuesto 38207,8125
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131830
Productos de limpieza de muebles7 (6846) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA 500 ml 8883(6846) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA 500 ml ; Código: 10083;Región : RM $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.084 $ 7.084
47131816
Desodorantes15 (18731) DESODORANTE GLADE AUTO CARIT 20768(18731) DESODORANTE GLADE AUTO CARIT ; Código: 99925;Región : RM $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.675 $ 9.675
53102504
Guantes o manoplas9 (25908) GUANTES VIRUTEX MEDIANO MULTIUSO GOMA 27945(25908) GUANTES VIRUTEX MEDIANO MULTIUSO GOMA ; Código: 82657ME;Región : RM $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.203 $ 4.203
12141901
Cloro Cl19 (27589) CLORO CLOROX TRADICIONAL 2 L 29626(27589) CLORO CLOROX TRADICIONAL 2 L; Código: 19872;Región : RM $ 741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.079 $ 14.079
47131803
Desinfectantes domésticos18 (28027) DESINFECTANTE PATO PURIFIC PASTILLA AZUL 48 gr 30064(28027) DESINFECTANTE PATO PURIFIC PASTILLA AZUL 48 gr ; Código: 83094;Región : RM $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.364 $ 14.364
14111703
Toallas de papel40 (49527) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA 24 METROS 51564(49527) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA 24 METROS; Código: 12625;Región : RM $ 1.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.520 $ 51.520
14111704
Papel higiénico20 (69151) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 8 ROLLOS 80 m 71188(69151) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 8 ROLLOS 80 m; Código: 12851;Región : RM $ 5.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.200 $ 102.200
Total Neto $ 203.125
Descuento $ 2.031
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.208
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 239.302


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.