Orden de Compra. Nº3362-80-SE10 "Suscripción anual al Diario Oficial"
Recuerde que el responsable del pago es Auditoria General del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3362-80-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Suscripción anual al Diario Oficial
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE
Razón Social Auditoria General del Ejercito
R.U.T. 61.937.600-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgin Nº1170 piso 4º
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Auditoria General del Ejercito
R.U.T. 61.937.600-5
Dirección de Facturación Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente
Comuna Santiago Centro
Impuesto 17057,82
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Suscripciones_Diario_Oficial
Razón Social EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S A
R.U.T. 90.694.000-0
Sucursal Suscripciones_Diario_Oficial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101519
Publicaciones periódicas1Unidad no definida   $ 89.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.778 $ 89.778
Total Neto $ 89.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.058
TOTAL OC $ 106.836


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.