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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3362-91-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3362-15-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3362-15-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Auditoria General del Ejército - AUGE |
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Razón Social |
Auditoria General del Ejercito
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R.U.T. |
61.937.600-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgin Nº1170 piso 4º |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Auditoria General del Ejercito
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R.U.T. |
61.937.600-5 |
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Dirección de Facturación |
Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
34200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grupo America S.A. |
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Razón Social |
GRUPO AMERICA S.A.
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R.U.T. |
76.002.221-7 |
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Sucursal |
Grupo America S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 12 | Unidad | Mantención y reparación de 12 equipos de aire acondicionádo. | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 180.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.200
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$ 214.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.