Orden de Compra. Nº3362-92-CM11 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Auditoria General del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3362-92-CM11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE
Razón Social Auditoria General del Ejercito
R.U.T. 61.937.600-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgin Nº1170 piso 4º
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Auditoria General del Ejercito
R.U.T. 61.937.600-5
Dirección de Facturación Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente
Comuna Santiago Centro
Impuesto 17310,843
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas Limitada
Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas30 (232377) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP ROJO 232377(232377) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP ROJO ; Código: ;Región : RM $ 1.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.620 $ 40.620
44102801
Plastificadoras1 (602062) UTILES DE OFICINA GBC PLASTIFICADORA/LAMINADORA H212 CARTA Y OFICIO 602310(602062) UTILES DE OFICINA GBC PLASTIFICADORA/LAMINADORA H212 CARTA Y OFICIO; Código: ;Región : RM $ 44.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.192 $ 44.192
26111702
Pilas alcalinas3 (732556) PILA DURACELL ALKALINA AA PACK X 4 UNIDADES 732556(732556) PILA DURACELL ALKALINA AA PACK X 4 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 1.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.146 $ 4.146
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2 (740238) ADHESIVO ARTEL GLITTER GLUE BLISTER 5 GR BLISTER X 6 TUBOS 740238(740238) ADHESIVO ARTEL GLITTER GLUE BLISTER 5 GR BLISTER X 6 TUBOS; Código: ;Región : RM $ 1.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.072 $ 3.072
Total Neto $ 92.030
Descuento $ 920
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.311
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 108.421


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.