Orden de Compra. Nº3363-122-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3363-10-L121"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3363-122-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3363-10-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3363-10-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar - Cuartel General
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 FUNC-GAFU-ABAS del sistema SIGFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O`higgins 260, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 76000
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O`higgins 260, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-11-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MACLAR ASCENSORES DIVISIÓN CHILE
Razón Social MACLAR ASCENSORES LIMITADA
R.U.T. 76.245.289-8
Sucursal MACLAR ASCENSORES DIVISIÓN CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores2UnidadSE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 02 (DOS) ASCENSORES PARA LOS MESES OCT, NOV Y DIC2021 DE CARGO Y USO EN EL CUARTEL GENERAL DEPENDIENTE DE LA DIVBIE UBICADO EN AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS Nº260.el valor del servicio de mantención preventiva mensual es, bruto por equipo $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.000
TOTAL OC $ 476.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.